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2024年东津新区六两河街道办事处总预算预算公开说明
发布日期:2024-02-02  【字号: 】
索引号: 011158671/2024-06420 分类: 其他
发布机构: 六两河街道 公开日期: 2024-02-02
标题: 2024年东津新区六两河街道办事处总预算预算公开说明
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生效时间: 终止时间: 来源:

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

六两河街道办事处总预算主要职责是:负责编制收支预决算报表,严格执行支出预算,办理各项收支、资金往来款项划拨,提供合法、真实、及时、准确、完整的会计报表。进行年度财政收支预算,年度财政总决算及与单位之间的年度结算工作。

二、机构设置情况:

六两河街道办事处总预算内设机构共0个,实有人数0人。

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年六两河街道办事处总预算收入预算1024.32万元,比2023年单位部门收入增加144.32万元,增长16.4%。其中:财政拨款收入1024.32万元,其他收入0万元。 

2.预算支出情况:2024年六两河街道办事处总预算支出预算1024.32万元,比2023年部门预算支出增加144.32万元,增长16.4%。其中,基本支出0万元,占总支出0%;项目支出1024.32万元,占总支出100%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)计相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):财政拨款185.93万元,比2023年预算数增加9.39万元,增长5.32% 。主要原因是:一是新增新市民公寓消防设施设备运营费;二是新增社区办公用房移交契税;三是核减法制建设经费,此项目另单独设立项目。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项):财政拨款20万元,与2023年预算数持平 。

(3)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项):财政拨款22.19万元,比2023年预算数减少了17.23万元,下降43.71% 。主要原因是:禁毒公园项目建设已完成,此项经费消减。

(4)公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):财政拨款40万元。与2023年预算数持平

5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):财政拨款737.03万元,比2023年预算数增加了201.02万元,上升37.5% 。主要原因是:一是2022年至2023年度社区工作者增资;二是社区工作者调资;三是2023年专项资金的结转。

6)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):财政拨款19.17万元,比2023年预算数减少了4.58万元,下降19.28% 。主要原因是:该项目其中1人工资纳入至区直发放。

3.政府性基金预算情况:

六两河街道办事处总预算2024年无政府性预算。

4.国有资本经营预算情况:

六两河街道办事处总预算2024年无国有资本经营预算。

  四、机关运行经费安排情况:

六两河街道办事处总预算2024年日常公用经费支出预算0万元,比2023年预算数增加0万元,增长0% 。主要原因是:总预算没有此项支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年六两河街道办事处总预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要是:总预算没有此项支出分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年六两河街道办事处总预算无因公出国(境)费预算安排。

(二)公务接待费

2024年六两河街道办事处总预算公务接待费预算安排 0万元。主要用于:公务接待。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:总预算没有此项支出。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年六两河街道办事处总预算无公务用车购置预算安排。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:六两河街道办事处总预算2024年政府采购预算安排64.35万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排11.15万元,服务类预算安排53.2万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排64.35万元。较上年129.1万元下降了64.75万元,下降50.15%,主要原因是压缩开支,过紧日子。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,六两河街道办事处总预算资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个,财政预算安排1024.32万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

六两河街道办事处总预算2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

六两河街道办事处总预算2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:

      1、收支总表

       2、收入总表

      3、支出总表

      4、财政拨款收支总表

      5、一般公共预算支出表

      6、一般公共预算基本支出表

      7、一般公共预算“三公”经费支出表

      8、政府性基金预算支出表

      9、项目支出表

      10、项目申报表


     附件:     (2024)办事处基层保障经费.xls
     附件:     (2024)办事处平安建设保障经费 .xls
     附件:     (2024)计生生育管理 .xls
     附件:     (2024)戒康中心管理.xls
     附件:     (2024)社区工作者报酬及经费 .xls
     附件:     (2024)资金监管及会计代理服务资金.xls
     附件:     (六两河街道总预算)襄阳市区县部门预算公开表_发布勿动_2024-02-28.xls

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